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企業(yè)的付款增值稅做賬如何處理?

2022-02-22 10:06:53深圳會(huì)計(jì)培訓(xùn)

  增值稅是國(guó)度強(qiáng)迫征收的流轉(zhuǎn)稅,企業(yè)需準(zhǔn)時(shí)交納,當(dāng)企業(yè)交納增值稅時(shí),不妨樹立應(yīng)交稅費(fèi)科目核算,關(guān)系的賬務(wù)處置如何做?

  增值稅會(huì)計(jì)分錄

  小規(guī)模納稅人的賬務(wù)處置

  購(gòu)入材料時(shí):

  借:原材料等(含稅,增值稅計(jì)入成本)

    貸:銀行入款等

  出賣貨色(效勞)時(shí):

  借:銀行入款等

    貸:專營(yíng)交易收入

      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(無進(jìn)銷之分)

  繳納增值稅時(shí):

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

    貸:銀行入款

  一般納稅人賬務(wù)處置

  購(gòu)進(jìn)貨色

  借:倉庫儲(chǔ)存商品等

    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出項(xiàng)稅額)

    貸:銀行入款等

  出賣貨色

  借:應(yīng)收賬款等

    貸:專營(yíng)交易收入

      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

  當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額:

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

  未交增值稅在此后月份上交時(shí):

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

    貸:銀行入款

  當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅:

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)

  貸:銀行入款

  應(yīng)交稅費(fèi)是什么?

  應(yīng)交稅費(fèi)是指企業(yè)按照在確定功夫內(nèi)博得的交易收入、實(shí)行的成本等,依照現(xiàn)行反革命稅規(guī)則定,沿用確定的計(jì)稅本領(lǐng)計(jì)提的應(yīng)繳納的百般稅費(fèi)。囊括:增值稅、耗費(fèi)稅、都會(huì)保護(hù)樹立稅、資源稅、企業(yè)所得稅、車船稅、地盤運(yùn)用稅、培養(yǎng)費(fèi)附加、印花稅。本科目期末付方余額,反應(yīng)企業(yè)尚未繳納的稅費(fèi);期末如為收方余額,反應(yīng)企業(yè)多交或尚未抵扣的稅金。


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