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進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣會(huì)計(jì)分錄

2023-03-29 09:51:34深圳會(huì)計(jì)培訓(xùn)

工作中經(jīng)常會(huì)遇到抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的轉(zhuǎn)出分錄。發(fā)票已認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的會(huì)計(jì)分錄有哪些?接下來幾個(gè)豆子給大家演示一下,發(fā)票已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,如何寫會(huì)計(jì)分錄。

發(fā)票已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦?

答:借:管理費(fèi)用(或應(yīng)付福利費(fèi))-福利費(fèi)。

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅)

增值稅申報(bào)表應(yīng)填寫在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出欄。

根據(jù)《人民共和國增值稅暫行條例》

第十條下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣:

(一)用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù);

(二)購進(jìn)貨物及相關(guān)應(yīng)稅服務(wù)的非正常損失;

(三)非正常損失的在產(chǎn)品和產(chǎn)成品所耗用的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù);

進(jìn)項(xiàng)稅要抵扣的分錄怎么做?

借:應(yīng)交稅費(fèi)為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。

貸項(xiàng):從進(jìn)項(xiàng)稅中扣除的應(yīng)付稅款。

以上是對(duì)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄的詳細(xì)介紹。希望對(duì)你有幫助。更多抵扣進(jìn)項(xiàng)稅相關(guān)信息,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注會(huì)計(jì)網(wǎng)。


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