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進(jìn)項(xiàng)稅年末會(huì)計(jì)分錄

2023-03-24 11:48:03深圳會(huì)計(jì)培訓(xùn)

期末抵稅,如果是進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品-應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),借:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款;如果是銷項(xiàng)稅,借記:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)收賬款,貸記:主營業(yè)務(wù)收入-應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)。

什么是進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅?

進(jìn)項(xiàng)稅是指納稅人購買貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)時(shí)支付或者承擔(dān)的增值稅。在企業(yè)計(jì)算中,應(yīng)交增值稅是銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅后的數(shù)字。因此,進(jìn)項(xiàng)稅額與稅額直接相關(guān)。財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算中一般采用以下公式計(jì)算:進(jìn)項(xiàng)稅=(外購原材料、燃料、動(dòng)力)*稅率。進(jìn)項(xiàng)稅是已經(jīng)繳納的錢,在做會(huì)計(jì)分錄時(shí)記在借方。

銷售貨物時(shí)應(yīng)繳納的稅款或應(yīng)稅稅款為銷項(xiàng)稅。所謂進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,是指增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅。銷項(xiàng)稅是一般納稅人銷售貨物時(shí)向買方收取的增值稅。一般納稅人銷售貨物收取兩部分錢,一部分是不含稅價(jià)格,一部分是銷項(xiàng)稅。


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