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增什稅免稅的會(huì)計(jì)分錄-減稅措施下的會(huì)計(jì)分錄
2024-08-28 08:34:05 發(fā)布丨 發(fā)布者:學(xué)樂佳 丨 閱讀量:1390
內(nèi)容摘要:增值稅免稅的會(huì)計(jì)分錄增值稅是一種由企業(yè)在銷售商品或提供服務(wù)時(shí)按照一定稅率計(jì)算并繳納給國家的稅款。然而,根據(jù)國家稅收政策的規(guī)定,某些商品或服務(wù)可以享受免...
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增值稅免稅的會(huì)計(jì)分錄
增值稅是一種由企業(yè)在銷售商品或提供服務(wù)時(shí)按照一定稅率計(jì)算并繳納給國家的稅款。然而,根據(jù)國家稅收政策的規(guī)定,某些商品或服務(wù)可以享受免稅待遇,即不需要繳納增值稅。對于這些免稅商品或服務(wù)的交易,需要進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
例子:
假設(shè)某企業(yè)銷售一批免稅商品,銷售金額為10,000元(不包含增值稅)。
根據(jù)增值稅免稅的會(huì)計(jì)處理規(guī)定,以下是對該交易的會(huì)計(jì)分錄:
借:應(yīng)收賬款 10,000元
貸:銷售收入 10,000元
解釋:在這個(gè)例子中,企業(yè)將銷售收入計(jì)入借方的應(yīng)收賬款科目,表示客戶應(yīng)付的銷售款項(xiàng)。而銷售收入則計(jì)入貸方的銷售收入科目,表明企業(yè)實(shí)現(xiàn)了銷售收入。

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