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交增值稅的會(huì)計(jì)分錄案例,增值稅會(huì)計(jì)科目分錄示例
2024-07-23 08:59:38 發(fā)布丨 發(fā)布者:學(xué)樂佳 丨 閱讀量:2070
內(nèi)容摘要:交增值稅的會(huì)計(jì)分錄案例增值稅是一種按照價(jià)值增加額計(jì)征的稅收,適用于商品銷售、加工修理修配勞務(wù)和不動(dòng)產(chǎn)等交易活動(dòng)。交納增值稅是企業(yè)在銷售商品或提供勞務(wù)時(shí)...
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交增值稅的會(huì)計(jì)分錄案例
增值稅是一種按照價(jià)值增加額計(jì)征的稅收,適用于商品銷售、加工修理修配勞務(wù)和不動(dòng)產(chǎn)等交易活動(dòng)。交納增值稅是企業(yè)在銷售商品或提供勞務(wù)時(shí)需要繳納給國(guó)家的稅款。
下面是交增值稅的會(huì)計(jì)分錄案例:
假設(shè)某企業(yè)銷售商品,銷售額為100,000元,稅率為13%。
- 當(dāng)銷售商品時(shí),按照銷售額計(jì)算稅款:
- 銷售收入借方100,000元
- 應(yīng)交稅金(增值稅)借方13,000元
- 應(yīng)收賬款(客戶欠款)貸方113,000元
上述分錄的意思是,銷售收入增加了100,000元,因此借方記賬;應(yīng)交稅金也增加了13,000元,因此也借方記賬;同時(shí),客戶欠款增加了113,000元,因此貸方記賬。

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