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銀行余額虧調(diào)整會(huì)計(jì)分錄

2023-03-07 11:59:21深圳會(huì)計(jì)培訓(xùn)

新公司賬戶沒(méi)有期初余額怎么處理?最近很多小伙伴都在關(guān)注這個(gè)問(wèn)題。下面就由幾個(gè)豆子來(lái)看看吧。

新公司沒(méi)有期初余額怎么辦?

要整理出一個(gè)期初數(shù)據(jù),根據(jù)期初數(shù)做賬,而不是一開(kāi)始就不管期初數(shù)直接按期過(guò)賬。現(xiàn)金和銀行存款賬戶余額可以基于原出納賬戶數(shù)據(jù),期初金額可以取出。庫(kù)存物品需要清點(diǎn)一次,根據(jù)庫(kù)存情況和購(gòu)銷情況計(jì)算期初金額。固定資產(chǎn)也是如此。進(jìn)行盤點(diǎn),根據(jù)庫(kù)存情況和購(gòu)銷情況計(jì)算期初金額。股東投資應(yīng)按原投資額入賬。

然后,對(duì)于經(jīng)常項(xiàng)目,需要盡量根據(jù)購(gòu)銷合同、收支明細(xì)賬、業(yè)務(wù)人員對(duì)賬單等來(lái)整理期初數(shù)據(jù)。

最后編制試算平衡表。資產(chǎn)數(shù)與負(fù)債數(shù)的差額就是所有者權(quán)益。所有者權(quán)益減去股東的初始投資,即為公司的未分配利潤(rùn)。這樣,開(kāi)場(chǎng)數(shù)據(jù)就建立了,你就可以走下去了。

新賬戶企業(yè)不應(yīng)有未分配利潤(rùn)金額。只有跨年度操作后,下一年年初,利潤(rùn)分配賬戶有借方或貸方余額。借方余額是虧損,貸方余額是盈利。

創(chuàng)建一套新的會(huì)計(jì)賬簿,但沒(méi)有期初余額,但需要進(jìn)行初始登記。

1.第一個(gè)會(huì)計(jì)分錄是注冊(cè)資本(與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致)。

借:銀行存款等。

貸款:實(shí)收資本

這樣,所有者權(quán)益的期初和期末都有了。

2.整理原始資料(票據(jù)),從建賬之日起按時(shí)間、類別歸還,然后編制會(huì)計(jì)憑證,每一類別至少有一張憑證(如管理費(fèi)用、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等。)每個(gè)月。按照時(shí)間和分類,從到達(dá)時(shí)間到到達(dá)時(shí)間,前面的可以按類別登記,但是必須按月份登記。

3.庫(kù)存存貨和無(wú)憑證的固定資產(chǎn),參照市場(chǎng)同類商品價(jià)格作為期初(建賬第一個(gè)月)金額。如果補(bǔ)充資產(chǎn)負(fù)債表,數(shù)據(jù)可以是偶數(shù)。

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