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食堂預(yù)支費用會計分錄

2023-03-03 10:44:54深圳會計培訓(xùn)

以下文字資料由(歷史)邊肖為大家收集出版。讓我們一起來看看他們吧!

你們單位有專門的會計崗位嗎?如果是,報銷單應(yīng)該是作轉(zhuǎn)賬分錄的會計。

借:管理費

貸款:其他應(yīng)收款;

如果沒有,或者簿記會計沒有作出分錄,出納可以出具收據(jù),收回所有原來的預(yù)付款金額,通過:現(xiàn)金。

貸:其他應(yīng)收款

然后以報銷單為附件進行入賬。

借:管理費

信用:現(xiàn)金

提前做

借方:其他應(yīng)收款1萬元。

貸款:現(xiàn)金10000元

如果你開一張收據(jù)就做它。

借:1萬元現(xiàn)金

貸款:其他應(yīng)收款:10,000元。

那么如果賬單為10650元,則借:相關(guān)費用(如銷售費用、管理費用等。)都是10650元。

貸款:現(xiàn)金10650元

唐晨老師會為你解答。

預(yù)付,借:其他應(yīng)收款-備用金1000貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金1000。

報銷500,借:管理費用/銷售費用-差旅費500,貸:其他應(yīng)收款-備用金500。

下次報銷時核銷其他應(yīng)收款。

歡迎給我起外號——問問大廳里所有的老師

待攤費用:借:待攤賬戶-食堂費貸:憑發(fā)票報銷的現(xiàn)金:借:管理費-食堂費貸:待攤賬戶-食堂費登記現(xiàn)金賬戶,注明待攤食堂費,并將金額記入貸方。

當我上個月預(yù)支薪水時,

借:其他應(yīng)收款。

貸款:銀行存款等。

這個月報銷的時候,

借方:XX費用

貸:其他應(yīng)收款

借:其他應(yīng)收款- xx

信用:現(xiàn)金

買辦公用品回來報銷多退少補,

借:管理費用-辦公費用

信用:現(xiàn)金

同時,沖回貸款,

借:現(xiàn)金

貸:其他應(yīng)收款- xx

在收到加工發(fā)票前記入往來賬戶。即期貸款:預(yù)付款,貸款:現(xiàn)金(銀行)

借方:預(yù)付賬款(其他應(yīng)收款)

貸款:庫存現(xiàn)金(銀行存款)

如果你墊付單位錢,你就拿其他應(yīng)收款,還款后,你就直接從貸款人那里拿其他應(yīng)收款。

現(xiàn)在據(jù)借條記載:

借方:其他應(yīng)收款-* * *員工

貸項:庫存現(xiàn)金

等到統(tǒng)一發(fā)放工資時,扣回:

借方:應(yīng)付職工。

貸款:其他應(yīng)收款-* * *員工


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