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加工廠工資會計(jì)分錄摘要

2023-02-24 11:16:21深圳會計(jì)培訓(xùn)

  以下文字資料是由(歷史)小編為大家搜集整理后發(fā)布的內(nèi)容,讓我們趕快一起來看一下吧!

  我一般習(xí)慣為:1、轉(zhuǎn)存(ps:公司內(nèi)部轉(zhuǎn),如果是你轉(zhuǎn)給別的單位就是:“支付某某單位款”嘍 2、支付某某差旅費(fèi)

  3、收貨款(某某單位)

  用簡單概括的詞語寫。比如購買原材料寫購原材料。銀行提取現(xiàn)金寫銀行提現(xiàn)。等

  購進(jìn)時(shí)

  借:原材料

  應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(小規(guī)模不寫此步)

  貸:應(yīng)付賬款--XX公司

  支付款時(shí)

  借:應(yīng)付賬款--XX公司 (--付XX公司購貨款) 貸:銀行存款

  3、(不會寫)――分配利潤,就這么簡單。就是簡明扼要的描述該筆業(yè)務(wù)。借:利潤分配――應(yīng)付利潤 80萬 貸:應(yīng)付利潤 80萬

  提取利潤分錄的該怎么寫)――分配利潤,就這么簡單。就是簡明扼要的描述該筆業(yè)務(wù)。

  ----------------------------------------不懼惡意采納刷分堅(jiān)持追求真理真知

  借:銀行存款

  貸:主營業(yè)務(wù)收入

  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

  1.公司付工人工程款時(shí):

  .寫:支付公司XX工程3月份工資款;會計(jì)分錄做;

  借:應(yīng)付職工薪酬;工資;

  貸:銀行存款;

  2.轉(zhuǎn)賬時(shí)做:

  借:在建工程:XX工程;

  貸:應(yīng)付職工薪酬;工資;

  借:銀行存款

  貸:實(shí)收資本

  哪有主營業(yè)務(wù)稅金這個(gè)科目。

  借:應(yīng)交稅金--營業(yè)稅

  --企業(yè)所得稅

  貸:期初未分配利潤

 。杭m正*年*月*號憑證,多計(jì)提**稅。

  理論是這樣的,不過稅已經(jīng)交了的話很難要回來,你想吃到嘴里的肉還能吐出來?

  可以寫,收到某公司運(yùn)費(fèi)發(fā)票,也可以寫暢待付某公司運(yùn)費(fèi)。另外,你的分錄應(yīng)該有問題,運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)不應(yīng)該是待攤費(fèi)用,應(yīng)該進(jìn)應(yīng)交稅金----應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng),這樣才能準(zhǔn)確核算你們應(yīng)交增值稅。

  第1題: 借:物資采購---Q材料 100000

  應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 13600

  貸:銀行存款 113600

  第2題: 借:管理費(fèi)用 1200

  庫存現(xiàn)金 300

  貸:其他應(yīng)收款---李清 1500

  第3題: 借:制造費(fèi)用 4500

  管理費(fèi)用 480

  其他應(yīng)收款---王娟 20

  貸:銀行存款 5000

  第4題: 借:其他應(yīng)收款---朱斌(賠款) 500

  貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益---待處理流動資產(chǎn)損益 500

  第5題: 借:應(yīng)付職工薪酬---工資 32000

  貸:其他應(yīng)收款---王娟 20

  其他應(yīng)收款---朱斌 500

  庫存現(xiàn)金 31480

  第6題: 借:物資采購--P材料 10000

  應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 1700

  其他應(yīng)收款---包裝物押金 200

  貸:銀行存款 11900

  第7題: 借:原材料---P材料 10000

  貸:物資采購---P材料 10000

  借:銀行存款---200

  貸:其他應(yīng)收款---包裝物押金 200

  第8題: 借:其他應(yīng)收款---業(yè)務(wù)部 1000

  貸:庫存現(xiàn)金 1000

  第9題: 借:銷售費(fèi)用---辦公費(fèi) 550

  庫存現(xiàn)金 450

  貸:其他應(yīng)收款---業(yè)務(wù)部 1000


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