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發(fā)生退回沖紅會(huì)計(jì)分錄

2023-02-19 09:53:07深圳會(huì)計(jì)培訓(xùn)

  沖銷發(fā)票紅字的會(huì)計(jì)分錄:購進(jìn)貨物收到的發(fā)票:借:原始材料,應(yīng)交的稅費(fèi)-應(yīng)交的增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)付的賬款,退貨收到的紅字票:借:原始材料(紅字)應(yīng)交的稅費(fèi)-應(yīng)交的增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字)貸:應(yīng)付的賬款(紅字)。

  通常對(duì)于沖銷發(fā)票紅字的會(huì)計(jì)處理,企業(yè)一般設(shè)置“應(yīng)交稅費(fèi)”“應(yīng)付賬款”等待科目進(jìn)行核算,具體情況如下。

  沖銷發(fā)票紅字的會(huì)計(jì)分錄

  購進(jìn)貨物收到的發(fā)票

  借:原始材料

  應(yīng)交的稅費(fèi)——應(yīng)交的增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

  貸:應(yīng)付的賬款

  退貨收到的紅字票

  借:原始材料(紅字)

  應(yīng)交的稅費(fèi)——應(yīng)交的增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字)

  貸:應(yīng)付的賬款(紅字)

  借:應(yīng)交的稅費(fèi)——應(yīng)交的增值稅——轉(zhuǎn)出未交的增值稅

  貸:應(yīng)交的稅費(fèi)——應(yīng)交的增值稅——增值稅檢查調(diào)整

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  什么是沖紅發(fā)票?

  之前開的發(fā)票有誤,需要取消或者是進(jìn)行更正的稱之為沖紅發(fā)票。

  沖紅發(fā)票的受理審核要求如下:

  1、收、付款雙方都沒有入賬的沖紅發(fā)票處理。收款方應(yīng)當(dāng)將需要沖紅的發(fā)票收回,并且在發(fā)票各聯(lián)上加蓋“作廢”的字樣后,再按正確的金額重新開具發(fā)票;

  2、收、付款雙方都已經(jīng)入賬的沖紅發(fā)票處理。付款方憑其所在地的主管地稅機(jī)關(guān)出具的“沖紅發(fā)票證明”,去到收款方辦理沖紅發(fā)票的相關(guān)手續(xù)。收款方憑付款方提供的“沖紅發(fā)票證明”,按照沖紅發(fā)票的金額開具紅字發(fā)票或者負(fù)數(shù)發(fā)票后,再重新按照正確的金額開具發(fā)票。

  什么是應(yīng)交稅費(fèi)?

  所有企業(yè)必須按照國家規(guī)定履行納稅義務(wù),根據(jù)企業(yè)經(jīng)營所得依法繳納的各種稅費(fèi)稱為應(yīng)交稅費(fèi)。應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)當(dāng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則進(jìn)行確認(rèn)、計(jì)提,在還未繳納之前暫時(shí)留于企業(yè),形成一項(xiàng)負(fù)債(應(yīng)上繳國家卻暫未上繳國家的稅費(fèi))。企業(yè)應(yīng)當(dāng)通過“應(yīng)交稅費(fèi)”科目,總體反映各種稅費(fèi)繳納的情況,并且按應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行具體的明細(xì)核算。該科目的貸方進(jìn)行登記應(yīng)交納的各種稅費(fèi),借方進(jìn)行登記已經(jīng)交納的各種稅費(fèi),期末貸方余額反映還沒有交納的稅費(fèi);期末如為借方余額反映多交或還沒有抵扣的稅費(fèi)。

  


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