本文是關(guān)于如何申報出口退稅和增值稅進項稅。在本文中,企名網(wǎng)給會計朋友詳細(xì)介紹了稅務(wù)人員需要了解的關(guān)于出口退稅增值稅進項稅如何申報的知識,或許可以幫助你解決出口退稅增值稅進項稅如何申報的問題。財務(wù)和稅務(wù)問題。
出口退稅,增值稅,進項稅怎么申報?
答:會計實務(wù)認(rèn)為具體操作模式是:
出口退稅,填寫增值稅納稅申報表,先填表1,再在第3欄填寫免征增值稅的貨物和勞務(wù)的銷售明細(xì),第17欄填寫無發(fā)票的銷售,再填表2,第2欄填寫已認(rèn)證的發(fā)票和稅金,再在第14欄填寫免征增值稅的貨物的稅金。
外貿(mào)企業(yè)實行退稅的,在增值稅一般納稅申報表上免稅收入內(nèi)免稅銷售額一欄填寫收入,出口貨物進項稅額填寫子表,貨物出口后退還部分稅款,轉(zhuǎn)出部分進項稅額。
出口退稅中增值稅申報表如何打印?
生成匯總申報單之前可以用截圖打印出來。
否則,出口退稅時不能打印該表格。
它用于生成匯總表中的數(shù)據(jù)。
還有一種打印方式,就是國稅申報后,從國稅打印。
關(guān)于“出口退稅增值稅進項稅如何申報?”是的,我想知道你們是否都完全理解了?如果你有任何不明白的問題,你可以問我們的問答。一個老師!
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