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銷項(xiàng)稅額會(huì)計(jì)分錄是什么?

2022-05-06 10:59:17深圳會(huì)計(jì)培訓(xùn)

  企業(yè)在出賣貨色時(shí),須要向購(gòu)貨方收取銷項(xiàng)稅。個(gè)中銷項(xiàng)稅是指出賣貨色或有應(yīng)稅項(xiàng)的稅金時(shí)應(yīng)交的稅金。對(duì)于銷項(xiàng)稅額,應(yīng)怎樣做會(huì)計(jì)分錄?

  銷項(xiàng)稅會(huì)計(jì)分錄

  借:應(yīng)收賬款/銀行入款等

    貸:專營(yíng)交易收入/其余交易收入/固定資產(chǎn)整理等

      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

      應(yīng)交稅費(fèi)是什么道理?

  應(yīng)交稅費(fèi)是指企業(yè)按照在確定功夫內(nèi)博得的交易收入、實(shí)行的成本等,依照現(xiàn)行反革命稅規(guī)則定,沿用確定的計(jì)稅本領(lǐng)計(jì)提的應(yīng)繳納的百般稅費(fèi)。

  應(yīng)交稅費(fèi)囊括企業(yè)照章繳納的增值稅、耗費(fèi)稅、資源稅、地盤增值稅、都會(huì)保護(hù)樹立稅、房產(chǎn)稅、地盤運(yùn)用稅、車船稅、培養(yǎng)費(fèi)附加以及在上繳國(guó)度之前,由企業(yè)代收代繳的部分所得稅等。

  什么是銷項(xiàng)稅?

  在商品的流利進(jìn)程中,稅務(wù)構(gòu)造會(huì)對(duì)商品或勞務(wù)在流轉(zhuǎn)進(jìn)程中的升值額征收稅額,即增值稅。增值稅分為出項(xiàng)稅與銷項(xiàng)稅。個(gè)中,銷項(xiàng)稅普遍都是一般納稅人在出賣貨色的進(jìn)程中,向購(gòu)貨方收取的增值稅。以是,一般納稅人在出賣貨色時(shí)須要收取兩局部錢,不含稅價(jià)款與銷項(xiàng)稅額。

  企業(yè)應(yīng)在“應(yīng)交增值稅”明細(xì)分類賬簿中,樹立“銷項(xiàng)稅額”等專欄,用來(lái)記載企業(yè)出賣貨色中收取的增值稅額。企業(yè)收取的銷項(xiàng)稅額用藍(lán)字備案;歸還貨色應(yīng)沖銷銷項(xiàng)稅額,用紅字備案。

  企業(yè)銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄

  借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

    貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

  月末結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬,其會(huì)計(jì)分錄如次:

  借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(若出項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅為紅數(shù))

    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅(若出項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅為紅數(shù))


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