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增值稅銷項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄如何做?

2022-04-19 10:12:47深圳會(huì)計(jì)培訓(xùn)

  在一般納稅人企業(yè)中,每出賣一件產(chǎn)物所爆發(fā)的稅,就叫銷項(xiàng)稅。銷項(xiàng)稅額是納稅人發(fā)生應(yīng)稅動(dòng)作時(shí),應(yīng)依照出賣額與規(guī)則的稅率計(jì)劃并向購(gòu)置方收取的增值稅額。那么增值稅銷項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄該如何寫?

  增值稅銷項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄

  發(fā)生出賣時(shí):

  借:銀行入款

    貸:專營(yíng)交易收入

      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額

  購(gòu)進(jìn)原材料時(shí):

  借:原材料

    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——出項(xiàng)稅額

    貸:銀行入款/草率賬款

  當(dāng)月有出項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:

  借:在建筑工程程/固定資產(chǎn)

    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——交增值稅——出項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

  月末結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬:

  余額在付方(銷項(xiàng)稅額-出項(xiàng)稅額+出項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

  次月繳納時(shí):

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

    貸:銀行入款

  增值稅經(jīng)計(jì)劃為多交:

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

  收到退庫(kù)時(shí)(抵減此后功夫應(yīng)交增值稅的,無(wú)需體例會(huì)計(jì)分錄):

  借:銀行入款

    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

  什么是增值稅?

  增值稅是以商品(含應(yīng)稅勞務(wù))在流轉(zhuǎn)進(jìn)程中爆發(fā)的升值額動(dòng)作計(jì)稅按照而征收的一種流轉(zhuǎn)稅。從計(jì)稅道理上說(shuō),增值稅是對(duì)商品消費(fèi)、流利、勞務(wù)效勞中多個(gè)步驟的新增價(jià)格或商品的附加值征收的一種流轉(zhuǎn)稅。舉行價(jià)外稅,也即是由耗費(fèi)者承擔(dān),有升值才納稅沒(méi)升值不納稅。


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