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國稅滯納金會(huì)計(jì)分錄如何做?

2022-04-07 10:28:53深圳會(huì)計(jì)培訓(xùn)

  滯納金是稅務(wù)構(gòu)造對(duì)過期繳納稅款的納稅人賦予財(cái)經(jīng)制裁的一種辦法。企業(yè)交納的滯納金應(yīng)經(jīng)過“交易外開銷”科目核算,關(guān)系會(huì)計(jì)分錄是什么?

  國稅滯納金的會(huì)計(jì)分錄

  稅務(wù)滯納金的會(huì)計(jì)分錄如次:

  1、上交滯納金時(shí):

  借:交易外開銷(罰款滯納金)

         貸:銀行入款

  補(bǔ)繳增值稅時(shí):

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

         貸:銀行入款

  2、若企業(yè)經(jīng)稅務(wù)查看,需補(bǔ)繳往日年度對(duì)應(yīng)的增值稅及滯納金時(shí):

  借:應(yīng)收賬款

        貸:往日年度盈虧安排

               應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

  結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬銷項(xiàng)稅額時(shí):

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

         貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

         貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

  交納對(duì)應(yīng)增值稅時(shí):

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

         貸:銀行入款

  交納對(duì)應(yīng)滯納金時(shí):

  借:往日年度盈虧安排

         貸:銀行入款

  未準(zhǔn)時(shí)繳納稅款的成果

  企業(yè)沒有準(zhǔn)時(shí)申訴,那么稅務(wù)構(gòu)造會(huì)按照情節(jié)對(duì)過期申訴的動(dòng)作作出對(duì)應(yīng)處置。個(gè)中,有應(yīng)納稅額的情景,還要依照每天極端之五舉行滯納金的征收。企業(yè)沒有準(zhǔn)時(shí)申報(bào)稅務(wù),則沒轍平常清卡以及按規(guī)則抄報(bào)稅,稅務(wù)構(gòu)造就會(huì)經(jīng)過實(shí)地、


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