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企業(yè)報銷差旅費的會計分錄怎么做?

2022-04-06 10:28:55深圳會計培訓(xùn)

  差旅費是指企業(yè)人員出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等等各項費用,是一項重要且經(jīng)常性支出的項目。差旅費應(yīng)該通過“其他應(yīng)收款”等科目進(jìn)行核算。有關(guān)會計分錄應(yīng)如何編制?

  報銷差旅費的會計分錄

  1、出差人員出差前預(yù)借差旅費,還沒有出差發(fā)生費用時,其具體的會計分錄如下:

  借:其他應(yīng)收款——職工

         貸:庫存現(xiàn)金

  2、出差回來報銷差旅費時,其具體的會計分錄如下:

  借:管理費用

         貸:其他應(yīng)收款

                庫存現(xiàn)金

  報銷差旅費退回余款的會計分錄

  遂于已花銷的差旅費,應(yīng)當(dāng)計入管理費用,結(jié)余的差旅應(yīng)當(dāng)計入庫存現(xiàn)金,具體的會計分錄如下:

  借:庫存現(xiàn)金(余額)

         管理費用——差旅費

         貸:其他應(yīng)收款

  其他應(yīng)付款科目核算企業(yè)在商品交易業(yè)務(wù)以外發(fā)生的應(yīng)付和暫收款項。屬于資產(chǎn)類科目,企業(yè)可以按照其他應(yīng)收款的項目和對方單位(或個人)進(jìn)行明細(xì)核算。

  差旅費的報銷流程

  1、流程上,報銷順序應(yīng)為:出差人員填制差旅費報銷單—直屬上級審查—分管副院長核準(zhǔn)—財務(wù)人員審核--出納結(jié)算付款。

  各分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)對差旅費報銷的合理性、真實性負(fù)全面責(zé)任。

  2、企業(yè)資金管理人員、稽核人員、以及財務(wù)人員,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定對票據(jù)、報銷手續(xù)預(yù)算額度的真實性、合法性、出差標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核,并且對此負(fù)責(zé)。


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