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增值稅期末結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬后的會計分錄如何做?

2022-04-02 10:41:47深圳會計培訓(xùn)

大師大概都領(lǐng)會,增值稅期末是要做結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬的,那么關(guān)系的結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬后的分錄該當(dāng)如何做你領(lǐng)會嗎?即使不領(lǐng)會這局部實質(zhì),那就和學(xué)樂佳一道來進(jìn)修吧。

轉(zhuǎn)出未交增值稅期末足夠額如何處置?

普遍來說,這個到年終的功夫做一個結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬就不妨了

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

即使你每個月的賬沒錯,到年終的功夫如許把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目的余額結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬之后該當(dāng)余額都是0

期末增值稅結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬會計分錄如何做?

1、業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目

借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅

2、將本月多交的增值稅自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目

借:應(yīng)交稅金——未交增值稅

貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

3、當(dāng)月上交本月增值稅時

借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金)

貸:銀行入款

4、當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅

借:應(yīng)交稅金——未交增值稅

貸:銀行入款

“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目的期末收方余額,反應(yīng)尚未抵扣的增值稅,“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目的期末付方余額,反應(yīng)未交的增值稅。

之上即是相關(guān)增值稅期末結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬后的關(guān)系會計分錄,蓄意不妨扶助大師,想領(lǐng)會更多會計關(guān)系的常識點,請多多關(guān)心學(xué)樂佳!

哪些名目不須要交納增值稅?


希望本篇文章能夠?qū)φ郎?zhǔn)備參加

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